拓斯达曾涉会计核算及短线交易违规,内幕信息合规管理有待加强|港E声

实习生陈仪、郑琳
2026-08-05 12:04:43
来源: 时代商业研究院
拓斯达部分董事曾涉资金管理违规事件

来源|时代商业研究院

作者|实习生陈仪、郑琳

编辑|郑琳

招股书显示,广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“拓斯达”,300607.SZ)曾因会计处理及合规问题受到监管关注。

招股书显示,在2025年12月,拓斯达及相关负责人员收到中国证监会广东监管局的警示函及深交所的监管函,指出该公司在2023—2024年间存在主营业务收入及成本确认时间不准确、应收账款坏账准备计提不当以及内幕信息管理缺失等问题。

2023年,拓斯达在客户取得货品控制权前提前确认了约796.86万元收益,导致年度利润虚增。同时,约403.69万元本应属于2023年的成本被延迟计入2024年。此外,在应收账款坏账准备计提方面,该公司在评估某客户减值时未充分考虑诉讼保全资金状况,导致2024年少计提拨备约113.01万元。

在治理端,拓斯达还存在内幕信息管理缺失,包括内幕人士登记不完整、相关记录未妥善备存及签字确认缺失等合规瑕疵。

另外,拓斯达及部分董事曾涉及短线交易及资金管理违规事件。2021年,董事长吴丰礼及董事张朋因在购买公司可转债后六个月内进行卖出操作,违反了关于短线交易的规定而收到监管警示函。此外,在2022年,拓斯达因使用募集资金购买结构性存款时,超出了董事会授权的时间及金额上限,再次收到深交所监管函。

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